岗位职责
1、依据年度审计计划安排,开展财务审计、经营管理审计、绩效审计、资产管理审计以及其他审计;
2、独立编制审计计划、方案、底稿,审计报告;
3、完善内控流程,提出改善建议;
4、跟踪审计发现问题的改善与关闭,后续跟踪审计;
5、态度端正,团队合作,沟通能力;
任职要求:
1、希望您出身于财务或审计等相关专业门派,在大中型企业至少历练3年有余,具备中级以上职称或具备CPA、CIA等证书更佳;
2、依据年度审计计划与内审流程的要求,开展各类经营审计工作、财务审计、绩效审计、资产管理审计及专项审计工作,对公司的经营效率及效果出具内审意见及管理建议;
3、能独立编制审计计划与方案,收集审计证据、编制审计工作底稿与审计报告
4、监督、检查公司内控制度的落实情况;
5、跟踪审计建议的执行,审计发现问题的整改情况跟踪,实施后续审计工作;
6、建立与完善审计部门制度流程等;
5135 4764-|171 3980 0623 847、良好的沟通与写作能力、工作积极,坚持原则与恪守职业道德;
高中 | 经验不限
初中及以下 | 经验不限
大专 | 3年经验
大专 | 经验不限
大专 | 1年经验
学历不限 | 经验不限
大专 | 5年经验
本科 | 1年经验
中专 | 3年经验
学历不限 | 1年经验
学历不限 | 经验不限
中专 | 2年经验
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