岗位职责:
职责一:负责组织制定集团公司内部审计规章制度,包括审计政策、程序和方法,并监督制度的执行。
1、协助部门经理组织制定集团内部审计、监察管理制度和实施细则;
2、负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况;
3、负责监督集团内部运营的制度和流程执行情况,落实内控要求;
4、领导交办的其他工作。
职责二:审计项目的组织、协调和实施。
1、负责落实集团年度审计计划项目实施,监督财务收支及有关经济活动真实性、合法性;
2、组织实施集团特定事项的专项审计、管理审计;
3、根据集团工作安排,负责对责任人进行任期、离任经济责任审计;
4、负责组织对审计建议、审计意见、审计决定的落实工作;
5、负责督促被审计单位、部门和人员整改违规事项,完善内控制度,促进审计成果的运用和后续跟踪纠正活动。
任职要求:
1、大学专科及以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业;
2、5年以上财务工作或会计师事务所工作经历,有全盘账处理经验;
8733 4934-9|171 7355 9775 463、具有审计、财务会计或法律类相关知识;并具有较强的计划与执行能力、判断与决策能力、理解和表达能力、书面写作能力、口头沟通与谈判能力。
大专 | 3年经验
本科 | 3年经验
学历不限 | 经验不限
大专 | 2年经验
大专 | 经验不限
大专 | 2年经验
本科 | 3年经验
大专 | 2年经验
大专 | 3年经验
大专 | 应届毕业生经验
本科 | 1年经验
本科 | 5年经验
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